公司圆满完成2023年度质量管理体系内部审核
为保证公司质量管理体系的有效运行,7月5日-6日,公司组织开展了2023年度质量管理体系内部审核。 公司纪委书记王恒雄,各单位、部门相关负责人,兼职质管员及内审员共计30余人参加了内审首次会议。 会上,招标质量审计处处长韩恩德宣读了授权书和审核计划,对审核相关事项进行了说明。 公司纪委书记王恒雄在讲话中强调了质量管理工作与公司经营效益紧密相关,内审即是对各项工作的自我检查,也是为了迎接外审。他要求内审员要依据标准,本着实事求是、严肃认真的原则规范审核,针对公司现阶段的生产经营实际,深入查找问题,梳理工作;要求各单位、部门要积极配合,通过内审发现短板和不足,促进质量管理工作的提升。 会后,各审核组成员深入各单位、部门,通过查阅文件、现场面谈提问等方式进行了认真细致的审核,及时提出发现的问题,并与被审核单位、部门进行沟通,提出了整改要求,确保内部审核工作取得实效。 王恒雄在总结讲话中希望相关单位、部门对内审中发现的问题要及时整改、落实到位,通过发现问题、改进工作,推动公司高质量发展。他指出,公司离集团公司建设世界一流企业要求还存在很大差距,各单位、各部门要切实担负起各自的职责,对照标准、举一反三,持续改进和完善各项工作,不断提高工作质量和水平,为质量管理体系的有效运行和公司高质量发展做出应有的贡献。